合聚咖

合聚咖

税审工作底表里的财务费用与余额表里的金额不一样怎么办

admin

工作底表的财务费用和账目余额表里金额不一致,在税审的时候肯定会通不过的,需要调整!应该每月底有制一份银行余额调节表(如没制这张表,你只能依据银行对账单慢慢对,再给最后一个月制一张银行余额调节表。)

需要作调整分录调账。具体有两种方法:1、把原先错的凭证用红字冲回。然后再做一张正确的凭证。2、直接把原先错的凭证做分录调整成正确的。借:财务费用(红字)贷:银行存款 / 现金(红字)最后再找原因,看哪天开始出现的差头,自己回忆一下看能找着吗?你是否好多个月都不对还是只此一个月不对?如是好多个月都不对且金额都是一样的,那你差的就是不对的那个月的,你先把差的金额放在:其它应收款上,再慢慢找一下。还有一个,你要查一下:每次做的库存账的凭证所附的单据是否与凭证上的金额一样,也就是说单据金额比你做帐的金额大,而你做少了。还有一个,你如果是用电子表格算的,你要加一下是否加的有误(如库存表,从上加到下是否你也加的有误)。你每一张凭证要重新加一下附件是否是对的。如果暂找不到,你先把比财务多出的库存余额放其它应收款上,然后按我说的去做(如果认为可行),你月底再看一下。另:你拿一个本子划一个表格:(日期,收入,支出,余。)每天盘一下现金帐,这对你有好处。熟悉后可二三天做一次也行。我原来就是这样的。现在已不用了。还有一点,我想提醒你一下:你的库存帐的凭证是否是自己做?如果不是,你一定要把单据打对了交给别人,但最好是自己做!做好后你要在凭证的左上方(一个空位上顺序标上你做的凭证号,我说的是顺序!)现在也是害人之心不可有,但防人之心不可无。比如我想害你,你做的凭证上又没标号,你自己都不知做了几张凭证,我抽出一张你做的凭证(如金额是1000),那你的财务记账时就少了1000元!