合聚咖

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报销时多付现金,从工资中已扣回

admin

根据你这样入账会导致 明细账本上和出纳帐上对不上,例如:工资表汇总数1500元,但你实际支出工资数为1300元。

我建议:

当支付报销的时候:

借:管理费用-材料修理费 1000

预付工资-贾某 200

贷:现 金 1200

当计提工资的时候:

借:管理费用-工资(贾某)1500

贷:预付工资- 贾某 200

应付工资薪酬 1300

当发送工资金额时:

借:应付工资薪酬 1300

贷:现金 1300

这样就平衡了~!