合聚咖

合聚咖

购买钢材一批,给供应方款多付,供应方发票已开,多余款已退回如何做分录

admin

看你原来预付款入账的情况。如果你开始预付款时分录为:借记预付账款,贷记银行存款。那么你收到发票、退回余款时,应借记原材料、银行存款、应交税费---应交增值税(进项税额)贷记预付账款。如果预付款不通过预付账款核算,那么把预付账款换成应付账款。其实看往来单位情况,对一个单位一般只设一个“应付账款”或只设一个“预付账款”的