既然之前是有代理记账,你们就是延续做账,,不是重建帐
之前他们做错的帐,,做个调整
要么红冲重做,,要么冲多记账部分
应收账款贷方余额,,那是预收账款了
先跟原来的一致
等到明年初再做调整,,或增设新的明细
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既然之前是有代理记账,你们就是延续做账,,不是重建帐
之前他们做错的帐,,做个调整
要么红冲重做,,要么冲多记账部分
应收账款贷方余额,,那是预收账款了
先跟原来的一致
等到明年初再做调整,,或增设新的明细
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