支付时
借:应付职工薪酬 1000
贷:库存现金 / 银行存款 1000
如果是用现在支付的就贷库存现金,如果直接用基本户或是一般户转账开的工资就贷银行存款。
在之前应该还有一笔分录,你计提时应该做一笔:
借:管理费用 1000
贷:应付职工薪酬 1000
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借:应付职工薪酬 1000
贷:库存现金 / 银行存款 1000
如果是用现在支付的就贷库存现金,如果直接用基本户或是一般户转账开的工资就贷银行存款。
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