合聚咖

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收到原材料,发票未收到,款未付,如何做会计分录。

admin

此题会计分录如下:

1.材料已经验收入库,但是,发票账单没有到,可以先按照暂估价入账:

借:原材料 20000

贷:应付账款---暂估价 20000

下月初,用红字冲销。

借:原材料 20000(红字)

贷:应付账款--暂估价 20000(红字)

2.收到发票,款项支付

借:原材料 17094.02

借:应交税费--增值税--进项税 2905.98

贷:银行存款 20000

扩展资料:

编制会计分录时注意应是先借后贷,借贷分行,借方在上,贷方在下;贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格,表明借方在左,贷方在右。

需要指出的是,为了保持账户对应关系的清楚,一般不宜把不同经济业务合并在一起,编制多借多贷的会计分录。