合聚咖

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进原材料没有收到对方的客户联 只有本公司的入库单绿联 应该记入应付账款吗

admin

没来发票,可以按暂估入库来处理:

借:原材料(或库存商品)---暂估入库

贷:应付账款---暂估入库

到来发票后,再冲回暂估,做正式入库。

借:原材料(或库存商品)---暂估入库 红数或负数

贷:应付账款---暂估入库 红数或负数

借:原材料(或库存商品)

应缴税费---应缴增值税--进项税额

贷:应付账款(或银行存款等科目)

注意:暂估入库,不确认增值税进项税额。增值税进项税额只有收到增值税专用发票,验证通过后,才可以入账。