就把你当初2月做的那张凭证用红数再做一遍,借方应交税金那一行的摘要写清进项税额转出就可以了。另外,2月认证了未申报那3月继续申报就可以了,申报表里有待抵扣进项税那一项啊,填在期初已认证相符但未申报抵扣那一栏里。
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就把你当初2月做的那张凭证用红数再做一遍,借方应交税金那一行的摘要写清进项税额转出就可以了。另外,2月认证了未申报那3月继续申报就可以了,申报表里有待抵扣进项税那一项啊,填在期初已认证相符但未申报抵扣那一栏里。