合聚咖

合聚咖

地税局去开工程票,先预交现金,再去开票纳税,之间有角分差额,如何做账

admin

差异的金额怎么做账呢?差了0.21元

差额计入管理费用,视同现金长款或短款处理。

如果是长款

借:库存现金 0.21

贷:管理费用 0.21

如果是短款

借:管理费用 0.21

贷:库存现金 0.21