客户发票少了0.18元,导致我们多付了,这个怎么处理呢 admin 2025-05-15 16:18:26 规范处理:如果是普通发票就退回给开票方冲红后重开;如果是增值税专用发票就开具红字信息单请开票方红冲后重开发票;简便处理:因为金额很小,可以将差额0.18元以营业外支出或销售费用列支冲平往来账即可。 本文地址: http://www.hjuga.com/20241202/1/250721 版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。