一、规范处理方式:应收账款/应付账款的尾数,如果已经确定不能收回/不需支付,那财务部写往来账款尾数核销报告,经领导审批后报告做附件;
分录如下:借:营业外支出 贷:应收账款 / 借:应付账款 贷:营业外收入
(也有的企业直接以现金收付的形式调平应收账款/应付账款的尾数,但毕竟不真实,所以不建议)
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一、规范处理方式:应收账款/应付账款的尾数,如果已经确定不能收回/不需支付,那财务部写往来账款尾数核销报告,经领导审批后报告做附件;
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(也有的企业直接以现金收付的形式调平应收账款/应付账款的尾数,但毕竟不真实,所以不建议)