你是理解上有误啊,附表一“本期销售情况明细”是说你的销售可能有:开具增值税专用发票,开具普通发票,不开发票销售这几种情况,你要分别填列,如你的情况,你是货已发出暂时没开票,日后是要给开票的,不属于不开发票销售啊,这样的情况你不要申报,不要把这部分先填在这里的,先不填报。
什么时候开票,什么时候再申报。
如果上月你已申报啦,那这个月在“未开发票销售用红字填列”冲回已申报,把你开的发票填列在开票销售栏内(是普通发票还是专用发票)
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